收到香港利得税评税或补税通知?

利得税聆讯与反对评税有严格程序与时限,错误应对可能导致直接补税甚至罚款。

以下情况,您是否正在经历?

  • 收到税务局利得税评税结果,与实际情况不符
  • 被要求补缴利得税,但对评税逻辑存疑
  • 已提交资料,却被认为不接受离岸安排
  • 担心错过反对评税或聆讯时限

利得税争议,拖延通常意味着成本放大。

如果应对不当,可能带来的后果包括:

01.

评税结果直接生效,无法再反对

02.

被要求补缴税款及附加罚款

03.

后续年度持续被重点审查

04.

企业税务信誉受影响

很多企业的问题,并非“不能解释”,而是解释方式和策略错误

利得税争议支持服务

我们提供的不是模板申诉,而是针对案件的策略性应对。

服务范围包括:

01.

利得税反对评税策略制定

02.

聆讯前案件分析与资料梳理

03.

税务局沟通与书面陈述准备

04.

协助应对利得税聆讯程序

05.

税务风险与后续合规建议

目标不是对抗税局,而是在法规框架内合理维护企业权益

本服务尤其适合:

01.

香港公司被评定应缴利得税,但对结果存疑

02.

涉及离岸收入、跨境交易或复杂结构

03.

已收到反对评税或聆讯相关通知

04.

希望降低补税、罚款或长期税务风险的企业

如果只是一般报税咨询,本服务并不适合。

我们不会承诺“一定成功”。

利得税争议处理的核心是:

  • 事实是否成立
  • 资料是否充分
  • 应对策略是否专业

我们做的是合规判断 + 风险控制 + 程序性应对,而非不切实际的保证。

利得税争议有时限,越早介入,空间越大。

立即进行利得税争议评估。我们将一对一分析案件情况,判断是否具备反对评税或聆讯空间。