收到香港利得税评税或补税通知?
利得税聆讯与反对评税有严格程序与时限,错误应对可能导致直接补税甚至罚款。
以下情况,您是否正在经历?
- 收到税务局利得税评税结果,与实际情况不符
- 被要求补缴利得税,但对评税逻辑存疑
- 已提交资料,却被认为不接受离岸安排
- 担心错过反对评税或聆讯时限
利得税争议,拖延通常意味着成本放大。
利得税争议支持服务
我们提供的不是模板申诉,而是针对案件的策略性应对。
服务范围包括:
01.
利得税反对评税策略制定
02.
聆讯前案件分析与资料梳理
03.
税务局沟通与书面陈述准备
04.
协助应对利得税聆讯程序
05.
税务风险与后续合规建议
目标不是对抗税局,而是在法规框架内合理维护企业权益。
本服务尤其适合:
01.
香港公司被评定应缴利得税,但对结果存疑
02.
涉及离岸收入、跨境交易或复杂结构
03.
已收到反对评税或聆讯相关通知
04.
希望降低补税、罚款或长期税务风险的企业
如果只是一般报税咨询,本服务并不适合。
我们不会承诺“一定成功”。
利得税争议处理的核心是:
- 事实是否成立
- 资料是否充分
- 应对策略是否专业
我们做的是合规判断 + 风险控制 + 程序性应对,而非不切实际的保证。
利得税争议有时限,越早介入,空间越大。
立即进行利得税争议评估。我们将一对一分析案件情况,判断是否具备反对评税或聆讯空间。
